MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D563D1.7D080550" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D563D1.7D080550 Content-Location: file:///C:/49AF1943/file2035.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
<= o:p>
嘉兴市= 5991;化广电新闻出版局ᦀ= 8;汇总)2018年度部门决算 = span>
一、嘉= 852;市文化广电新闻出版= ;局(汇总)概况= p>
(一)= 部门职责
1、贯彻执行=
826;和国家关于文化、文=
;物、广播电视、新闻=
20986;版工作的方针、政Ļ=
74;;
2、研究、指=
548;全市文化、文物、新=
;闻出版事业管理体制=
25913;革,加强文化艺术z=
89;文物、新闻出版事业=
人才队伍的建设,推=
6827;人事分配制度的改༤=
1;。  =
;
3、综合管理=
840;市文化艺术事业,指=
;导文化艺术的创作与=
29983;产;扶持代表性、Ķ=
34;范性、实验性文化艺=
术品种,推动各门类=
3402;术的发展; =
4、研究、制#=
746;全市博物馆、纪念馆=
;的发展规划,指导全=
24066;博物馆的建设和各Õ=
38;物馆之间的协作、交=
流,组织全市国有文=
9289;鉴定,负责文博单߮=
1;藏品借用、交换、调&=
#25320;,审核、报批重大=
637;览项目。
(二)= 机构设置
从预&=
#31639;单位构成看,嘉兴=
066;文化广电新闻出版局=
;(汇总)部门决算包=
25324;:局本级决算、所属下属单位等9个单位决算。
纳入<= /span>嘉兴市ă= 91;化广电新闻出版局单= 位2018年度部门决算= ;编制范围的二级预算= 21333;位包括:
1. 嘉兴市文化广电新闻&=
#20986;版局本级
2. 嘉兴市&=
#25991;化市场行政执法支&=
431;
3.
嘉=
852;市文化馆
4. 嘉兴市&=
#25991;物保护所
5.嘉兴美术'=
302;(嘉兴市蒲华美术馆ӌ=
9;嘉兴画院)
6. 嘉兴市&=
#39044;算会计核算文体分=
013;心
7. 嘉兴文&=
#23398;院(嘉兴市文化艺=
415;研究中心)
8 .嘉兴博&=
#29289;馆
9.嘉兴市图=
070;馆
二、嘉= 852;市文化广电新闻出版= ;局(汇总)2018年度部门决算= 0844;开表
详见附= 表。
三、嘉= 852;市文化广电新闻出版= ;局(汇总)2018年度部门决算= 4773;况说明
(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明
2018年度收、支总计14,958.31万元,与2017年度相比,收、= 5903;总计各增加563.96万元,增长3.9%。主要原因是= 5306;公共文化服务示范区建设投入â= 86;加。
(二)= 收入决算情况说明
本年收= 入合计13,603.86万元;包括ฝ= 0;政拨款收入13,328.51万元(其中ᦁ= 2;一般公共预算13,328.51万元,政府ঝ= 5;基金预算0万元),占收ࠣ= 7;合计97.98%;事业收入2.59万元,占收入= 1512;计0.02%;经营收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入272.75万元,占收入合= 计2.00%。上级补助收= 20837;0万元,占收入ࡧ= 2;计0%。附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%。
(三)= 支出决算情况说明
本年支=
出合计13,472.08万元,其中࣌=
2;本支出7,001.38万元,占51.97%;项目支出6,470.69万元,占48.03%;上缴上级支出0万元,占0%<=
/span>;经营支出0万元,占0%<=
/span>;对附属单位补助ă=
03;出0万元,占0%<=
/span>。
(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明
2018年度财政拨款收、支&= #24635;计13,911.02万元,与2017年相比,财政拨= 7454;收、支总计各增加733.54万元,增长5.6%。主要原因是= 5306;公共文化服务经费ਟ= 0;支增加。
(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;
2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出13,152.66万元,占本ॲ= 0;支出合计的97.63%。与2017= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出增加568.53万元,增长4.5%。主要原因是= 5306;公共文化服务支出ࣜ= 6;加。
2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;
2018年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出13,152.66万元,主要ஷ=
2;于以下方面:一般公&=
#20849;服务(类)支出0万元,占0%<=
/span>;国防(类)支出0万元,占
3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;
2018年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出年初预算=
026;9736万元,支出决=
1639;为13,152.66万元,=
3436;成年初预算的135%,主要原因是=
6861;加预算。其中:
教育=
25903;出(类)进修及培ť=
57;(款)其它进修与培=
训支出(项)。2018=
4180;年初预算为0万元,2018=
年支出决算为2万元,决算数࣪=
3;于预算数的主要原因&=
#36861;加预算。
科学=
25216;术支出(类)其它ķ=
85;学技术支出(款)科=
技奖励(项)。2018=
4180;年初预算为0万元,2018=
年支出决算为10.02万元,决算数=
22823;于预算数的主要原Þ=
40;追加预算。
科学=
25216;术支出(类)其它ķ=
85;学技术支出(款)其=
它科学技术支出(项=
5289;。2018=
4180;年初预算为0万元,2018=
年支出决算为3.41万元,决算数=
2823;于预算数的主要原ࢰ=
0;追加预算。
文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)行政运行=
(项)。2018=
4180;年初预算为1271万元,2018年支出决算为1594.26万元,完成年=
初预算的125%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)一般行政=
管理事务(项)。2018=
4180;年初预算为5万元,2018=
年支出决算为6.95万元,完成年=
1021;预算的139%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)图书馆(=
项)。2018=
4180;年初预算为2633万元,2018年支出决算为3407.7万元,完成年&=
#21021;预算的129%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)艺术表演=
场所(项)。2018=
4180;年初预算为422万元,2018年支出决算为422万元,完成年=
021;预算的100%。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)文化活动=
(项)。2018=
4180;年初预算为75万元,2018年支出决算为188.85万元,完成年&=
#21021;预算的252%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)群众文化=
(项)。2018=
4180;年初预算为993万元,2018年支出决算为1221.47万元,完成年=
初预算的123%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)文化交流=
与合作(项)。2018=
4180;年初预算为0万元,2018=
年支出决算为50.66万元,决算数=
22823;于预算数的主要原Þ=
40;追加预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)文化创作=
与保护(项)。2018=
4180;年初预算为582万元,2018年支出决算为986.44万元,完成年&=
#21021;预算的169%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)文化市场=
与管理(项)。2018=
4180;年初预算为29万元,2018年支出决算为29.78万元,完成年=
21021;预算的103%,决算数大于=
5288;或小于)预算数的ߒ=
7;要原因上年指标结转&=
#12290; 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文化(款)其他文化=
支出(项)。2018=
4180;年初预算为191万元,2018年支出决算为944.44万元,完成年&=
#21021;预算的494%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文物(款)文物保护=
(项)。2018=
4180;年初预算为901万元,2018年支出决算为1054.29万元,完成年=
初预算的117%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文物(款)博物馆(=
项)。2018=
4180;年初预算为891万元,2018年支出决算为1053.73万元,完成年=
初预算的118%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;文物(款)其他文物=
支出(项)。2018=
4180;年初预算为349万元,2018年支出决算为354.65万元,完成年&=
#21021;预算的102%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;新闻出版广播影视(=
款)电影(项)。2018=
4180;年初预算为57万元,2018年支出决算为55.84万元,完成年=
21021;预算的98%,决算数小于'=
044;算数的主要原因项目=
;结余。 文化=
20307;育与传媒支出(类ʌ=
89;新闻出版广播影视(=
款)其他新闻出版广=
5773;影视支出(项)。2018=
4180;年初预算为64万元,2018年支出决算为233.12万元,完成年&=
#21021;预算的364%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 社会=
20445;障和就业支出(类ʌ=
89;行政事业单位离退休=
(款)事业单位离退=
0241;(项)。2018=
4180;年初预算为200万元,2018年支出决算为213.69万元,完成年&=
#21021;预算的107%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 社会=
20445;障和就业支出(类ʌ=
89;行政事业单位离退休=
(款)未归口管理的=
4892;政单位离退休(项ᦀ=
9;。2018=
4180;年初预算为61万元,2018年支出决算为72.96万元,完成年=
21021;预算的120%,决算数大于=
9044;算数的主要原因追ࡃ=
2;预算。 社会=
20445;障和就业支出(类ʌ=
89;行政事业单位离退休=
(款)机关事业单位=
2522;本养老保险缴费支࠲=
6;(项)。2018=
4180;年初预算为342万元,2018年支出决算为319.69万元,完成年&=
#21021;预算93%,决算数小于'=
044;算数的主要原因养老=
;金缴费结余。 社会=
20445;障和就业支出(类ʌ=
89;行政事业单位离退休=
(款)机关事业单位=
2844;业年金缴费支出(༿=
3;)。2018=
4180;年初预算为137万元,2018年支出决算为127.87万元,完成年&=
#21021;预算的93,决算数小于Ɔ=
44;算数的主要原因年金=
缴费结余。 城乡 住房=
20445;障支出(类)住房ă=
13;革支出(款)住房公=
积金。2018=
4180;年初预算为455万元,2018年支出决算为415.11万元,完成年&=
#21021;预算的91%,决算数小于'=
044;算数的主要原因公积=
;金结余。 (六)一般公共预=
639;财政拨款基本支出决=
;算情况说明 2018年ߌ=
8;般公共预算财政拨款&=
#22522;本支出6,927.01万元,其中:=
; 人员经费5,387.32=
19975;元,主要包括:基Ĉ=
12;工资、津贴补贴、奖=
金、社会保障费、公=
1215;金等; 公用经费1,539.69=
19975;元,主要包括:办Ð=
44;费、印刷费、差旅费=
、材料费、物业管理=
6153;、劳务费等。 (七)政府性基金$=
130;政拨款支出决算情况=
;说明 1.政府性基金&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;结构情况。 2018年ॷ=
0;政府性基金预算财政&=
#25320;款支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:科学技术&=
#65288;类)支出0万元,占社区社区支出ᦀ=
8;类)其他城乡社区支&=
#20986;(款)其他城乡社=
306;支出(项)
2.政府性基金&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;具体情况。
本部门无相关政府=
615;基金数据。
(八)= 2018年度一般公共= 9044;算财政拨款“三公”= 经费支出决算情况说= 6126;
1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为110.04万元,支出决&= #31639;为54.42万元,完成预= 31639;的49.45%,2018年度“三公̶= 1;经费支出决算数小于&= #39044;算数的主要原因是R= 20;三公”经费严格控制&= #22909;。
2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。= strong>
2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;23.13万元,占42.51%,与2017年度相比,增= 1152;18.64万元,增长515%,主要原因是= 3545;外文化交流增加;ࠤ= 4;务用车购置及运行维&= #25252;费支出决算为11.68万元,占21.47%,与2017年度相比,减= 3569;5.39万元,下降32%,主要原因是事= 业单位车改;公务接= 4453;费支出决算为19.60万元,占36.02%,与2017年度相比,减= 3569;3.99万元,下降17%,主要原因是公= 务接待费严格控制。= 0855;体情况如下:
(1)因公出国(境)= 费年初预算数为0万元,支出决= 9;为23.13万元。主要用= 20110;机关及下属预算单Ë= 01;人员的对外文化交流= 等公务出国(境)的= 0303;宿费、国际旅费、࣌= 1;训费、公杂费等支出&= #12290;决算数大于预算数= 340;主要原因是对外文化= ;交流出国经费追加预= 31639;。
其中,=
全年使用一般公共预=
1639;财政拨款本单位组ಭ=
5;因公出国(境)团组
(2)公务用车购置及= 运行维护费年初预算数为44.11万元,支出决= 31639;为11.68万元,完成年= 21021;预算的26.49%。决算数小于&= #39044;算数的主要原因是= 107;业单位车改。
公务用= 车购置支出0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),主要&= #29992;于经批准购置的0辆公务用车;
公务用= 车运行维护费支出11.68万元,主要用= 20110;文化业务活动等所Ƃ= 56;的公务用车燃料费、= 维修费、过路过桥费= 2289;保险费、安全奖励ฟ= 3;用等支出;2018年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为10辆。
(3)公务接待费= 年初预算数为41.30万元,支出决= 31639;为19.60万元,完成年= 21021;预算的47.47%。主要用于接&= #24453;文化业务交流等支= 986;。决算数小于预算数= ;的主要原因是公务接= 24453;费严格控制。全年Ë= 51;用一般公共预算财政= 拨款国内公务接待206批次,累计2,337人次。
外宾接= 待支出0.31万元,主要用= 0110;外事文化交流;接= 3;12人次,2= 25209;次。
其他国= 内公务接待支出19.29万元,主要用= 20110;相关部门来访学习É= 32;流。接待2,325人次,204批次。
(九)= 部门预算绩效情况说= 6126;
1.预算绩效管&=
#29702;工作开展情况。 根据预算管理要求A=
292;嘉兴市文化广电新闻=
;出版局部门组织开展=
20102;2018年度一般公共=
9044;算项目支出绩效自=
0;,涉及项目61个,涉及当年Ç=
68;般公共预算资金3446.69万元,占项目=
资金预算总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自=
0;结果(公开2个项目绩效自=
0;结果): 嘉兴市文化广电新&=
395;出版局(汇总)在2018年度部门决算=
0013;反映图书馆购书经ฟ=
3;及博物馆文物征集费&=
#30340;项目绩效自评结果=
290; 图书馆购书经费项=
446;绩效自评综述:根据=
;年初设定的绩效目标=
65292;项目自评得分94分,自评结论È=
26;“优秀”。项目全年=
39044;算数为616万元,执行数=
026;616万元,完成预=
639;的100%。主要产出和=
5928;果:一是嘉兴市图书馆新书=
0837;藏36176种、173853=
20876;。新增电子图书馆5万册,新订期࠴=
2;2942种,新订报纸 博物馆文物征集项=
446;绩效自评综述:根据=
;年初设定的绩效目标=
65292;项目自评得分96分,自评结论È=
26;“优秀”。项目全年=
39044;算数为200万元,执行数=
026;200万元,完成预=
639;的100%。主要产出和=
5928;果:一是扩大博物馆的藏品=
5268;模,拓宽收藏渠道;二是加大文物藏品征集=
1147;度,收藏具有嘉兴ࢸ=
0;方特色的文物,做到&=
#26377;的放矢。通过征集A=
292;增加了馆藏品文物数=
;量,同时也丰富了嘉=
20852;地方先贤的作品数ŵ=
27;,对嘉兴历史文化名=
城建设提供了有力的=
5903;撑。。发现的问&=
#39064;及原因:一是文物征集渠道单一;二是征集主题过于分散。下一步改&=
#36827;措施:一是文物征集做到有的=
5918;矢;二是加快人才队伍建设。 3.以部门为主&=
#20307;开展的重点绩效评=
215;结果。本部门无。=
(十)其他重要事'=
033;的情况说明 1.机关运行经&=
#36153;支出情况。 2018年ॷ=
0;机关运行经费支出200.95万元,比年初&=
#39044;算数增加38.5万元,增长23.7%,主要原因是=
6;关运行成本增加。 2.政府采购支&=
#20986;情况。 2018年度政府采购支出=
635;额2403.81万元,其中:=
政府采购货物支出814.51万元、政府采&=
#36141;工程支出52.01万元、政府采=
36141;服务支出1537.29万元。授予中=
小企业合同金额1322.37万元,占政府=
采购支出总额的55%。其中,授予=
567;微企业合同金ག=
9;979.31万元,占政府&=
#37319;购支出总额的41%。 3.国有资产占&=
#26377;使用情况。 截至2018年12月31日,嘉兴市文Ô=
70;广电新闻出版局本级=
及所属各单位共有车=
6742;10辆,其中,副Ų=
96;(省)级及以上领导=
用车0辆、主要领导ॱ=
8;部用车0辆、机要通信ஷ=
2;车0辆、应急保障ஷ=
2;车0辆、执法执勤ஷ=
2;车0辆、特种专业=
6;术用车1辆、离退休干=
6;用车0辆、其他用=
车9辆,其=
0182;用车主要是开展文ࡏ=
0;业务活动需要,其中&=
#20844;务用车7辆,文物执法ஷ=
2;车1辆,图书流动๗=
0;1辆。单价50<=
/span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ=
5;100万元以上专用#=
774;备0台(套)。 四、名词解释 1.财ਟ=
9;拨款收入:指本级财政部门当年拨付的ฝ=
0;政预算资金,包括一&=
#33324;公共预算财政拨款=
644;政府性基金预算财政=
;拨款。 2.事业收入:指事业单&=
#20301;开展专业业务活动=
450;辅助活动所取得的收=
;入。 3.经营收入:指事业单&=
#20301;在专业业务活动及$=
741;助活动之外开展非独=
;立核算经营活动取得=
30340;收入。 4.其他收入:指预算单&=
#20301;在“财政拨款”、“=
;事业收入”、“经营=
910;入”、“上级补助收&=
#20837;”、“附属单位上ಸ=
4;收入”等之外取得的=
21508;项收入。 5.用事业基金弥补收支&=
#24046;额:指事业单位当=
180;的“财政拨款收入”&=
#8220;事业收入”“其他收=
;入”等不足以安排当=
4180;支出的情况下,使ஷ=
2;以前年度积累的事业&=
#22522;金弥补本年收支缺=
475;的资金。 6.年初结转和结余:指&=
#39044;算单位以前年度尚=
410;完成、结转到本年仍=
;按原规定用途继续使=
29992;的资金。 7.年末结转和结余:指&=
#21333;位按有关规定结转=
040;下年或以后年度继续=
;使用的资金。 8.基本支出:指预算单&=
#20301;为保障其正常运转A=
292;完成日常工作任务所=
;发生的支出,包括人=
21592;经费支出和日常公ī=
92;经费支出。 9.项目支出:指预算单&=
#20301;为完成其特定的行=
919;工作任务或事业发展=
;目标所发生的支出。=
span> 10.经营支出:指事业单&=
#20301;在专业业务活动及=
854;辅助活动之外开展非=
;独立核算经营活动发=
29983;的支出。 11.“三公”经费:纳入=
6130;政预决算管理的“三=
;公”经费,是指部门=
9992;一般公共预算财政=
0;款安排的因公出国(&=
#22659;)费、公务用车购 =
622;及运行费和公务接待=
;费。其中,因公出国=
65288;境)费反映单位公ࡃ=
3;出国(境)的国际旅&=
#36153;、国外城市间交通$=
153;、住宿费、伙食费、=
;培训费、公杂费等支=
20986;,不含教学科研人×=
92;学术交流;公务用车=
购置及运行费反映单位公ࡃ=
3;用车车辆购置支出(<=
span
class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ=
9;及燃费、维修ฟ=
3;、过桥过路费、保险&=
#36153;、安全奖励费用等=
903;出;公务接待费反映单位按ෆ=
8;定开支的各类公务接&=
#24453;(含外宾接待)支=
986;。 12.机关运行经费:指为&=
#20445;障行政单位(含参=
031;公务员法管理的事业=
;单位)运行用于购买=
36135;物和服务的各项资ŵ=
29;,包括办公及印刷费=
、邮电费、差旅费、=
0250;议费、福利费、日६=
0;维修费、专用材料及&=
#19968;般设备购置费、办=
844;用房水电费、办公用=
;房取暖费、办公用房=
29289;业管理费、公务用ů=
10;运行维护费以及其他=
费用。 13.教育支&=
#20986;(类)进修及培训A=
288;款)其它进修与培训=
;支出(项):指反映=
20854;它进修与培训支出È=
13;用于进修与培训的支=
出。 14.科学技&=
#26415;支出(类)其它科=
398;技术支出(款)科技=
;奖励(项):指反映=
29992;于科学技术奖励方ƃ=
54;的支出 15.科学技&=
#26415;支出(类)其它科=
398;技术支出(款)其它=
;科学技术支出(项)=
65306;指反映其它科学技Ĉ=
15;支出中用于科技方面=
的支出。 16.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化(款)行政运行(=
;项):指反映行政单=
20301;(包括实行公务员ļ=
49;理的事业单位)的基=
本支出。 17.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化(款)一般行政管=
;理事务(项):指反=
26144;行政单位(包括实Ŝ=
92;公务员管理的事业单=
位)未单独设置项级=
1185;目的其它项目支出Ӎ=
0; 18.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化(款)图书馆(项=
;):指反映图书馆的=
25903;出。 19.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化(款)艺术表演场=
;所(项):指反映文=
21270;旅游及其他部门主ļ=
49;的剧场(院)的支出=
。 20.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化(款)文化活动(=
;项):指反映举办大=
22411;文化艺术活动的支Ñ=
86;。 21.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化(款)群众文化(=
;项):指反映群众文=
21270;方面的支出,包括á=
22;层文化馆(站)、群=
众艺术馆支出等。 22.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化(款)文化交流与=
;合作(项):
指反映对外文化交流=
1512;作的支出。 23.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化(款)文化创作与=
;保护(项):指反映=
40723;励文学、艺术创作Ø=
44;民族民间传统文化保=
护方面的支出。 24.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化(款)文化市场管=
;理(项):指反映文=
21270;执法检查等文化市ß=
30;管理方面的支出。 25.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;化其它支出(项):=
;指反映上述项目以外=
20854;它用于文化方面的ă=
03;出。 26.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;物(款)文物保护(=
;项):指反映考古发=
25496;及文物保护方面的ă=
03;出。 27.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;物(款)博物馆(项=
;):指反映文物系统=
21450;其他部门所属博物Ɖ=
02;、纪念馆(室)的支=
出。 28.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
991;物(款)其他文物支=
;出(项):指反映上=
36848;项目以外其他用于ă=
91;物方面的支出。 29.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
032;闻出版广播影视(款=
;)电影(项):指反=
26144;电影制片、发行、ă=
18;映等方面的支出。 30.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
032;闻出版广播影视(款=
;)其他新闻出版广播=
30005;视支出(项):指Ö=
53;映除上述项目以外用=
于新闻出版广播影视=
6041;面的支出。 31.文化体&=
#32946;与传媒支出(类)=
854;他文化体育与传媒支=
;出(款)其他文化体=
32946;与传媒支(项):ý=
51;反映上述项目以外其=
它文化体育与传媒支=
0986;。
32.社会保&=
#38556;和就业支出(类)"=
892;政事业单位离退休(=
;款)事业单位离退休=
65288;项):指反映实行ô=
02;口管理的事业单位开=
支的离退休经费。 36.社会保&=
#38556;和就业支出(类)$=
130;政对基本养老保险基=
;金的补助(款)财政=
23545;企业职工基本养老Ì=
45;险基金的补助(项)=
:指反映财政对企业=
2844;工基本养老保险基ດ=
9;的补助支出。
37.社会保&=
#38556;和就业支出(类)$=
130;政对其他社会保险基=
;金的补助(款)其他=
36130;政对社会保险基金į=
40;补助(项):指其他=
财政对社会保险基金=
0340;补助支出。 38.城乡社区社区支出ᦀ=
8;类)其他城乡社区支&=
#20986;(款)其他城乡社=
306;支出(项):指反映=
;其他城乡社区方面的=
25903;出。 39.住房保&=
#38556;支出(类)住房改&=
761;支出(款)住房公积=
;金(项):指反映行=
25919;事业单位按人力资ě=
04;和社会保障部、财政=
部规定的基本工资和=
7941;贴补贴以及规定比ߴ=
3;为职工缴纳的住房公&=
#31215;金。
&nbs=
p;
33.社会保障和就=
9994;支出(类)行政事ߏ=
4;单位离退休(款)未&=
#24402;口管理的行政单位=
163;退休(项):指反映=
;未实行归口管理的行=
25919;单位(包括实行公Ó=
53;员管理的事业单位)=
开支的离退休支出。
34.社会保&=
#38556;和就业支出(类)"=
892;政事业单位离退休(=
;款)机关事业单位基=
26412;养老保险缴费支出ʌ=
88;项):指反映机关事ߏ=
4;单位实施养老保险制&=
#24230;由单位缴纳的基本=
859;老保险支出。
35.社会保障和就业ă=
03;出(类)行政事业单=
位离退休(款)机关=
0107;业单位职业年金缴ฟ=
3;支出(项):指反映&=
#26426;关事业单位实施养 =
769;保险制度由单位实际=
;缴纳的职业年金支出=
12290;